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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003983
Monto de la Factura
₲ 147.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135233
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.692.014

Retención DNCP
₲ 515.258
Retención IVA
₲ 4.025.455
Retención Renta
₲ 5.367.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252202
Monto Contrato
₲ 944.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.692.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.692.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas