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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 31.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70673
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.378.961

Retención DNCP
₲ 109.939
Retención IVA
₲ 858.900
Retención Renta
₲ 1.145.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250035
Monto Contrato
₲ 399.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.538.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.538.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE MONITOREO Y SOPORTE VITAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas