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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 13.002.176
Nro. Solicitud de Transferencia
142745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.129.376

Retención DNCP
₲ 45.389
Retención IVA
₲ 354.605
Retención Renta
₲ 472.806
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254194
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.594.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.216.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias