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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000787
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17567
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.330

Retención DNCP
₲ 56.216
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
LP-12002-19-170505
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.461.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.461.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355803
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico y Odontologico para funcionarios de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica