Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006267
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163775
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.009.573
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.973
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 347.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 347.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ODONTOLOGIA 3 TRES S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80010293-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12002-19-170505
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 297.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 277.461.241
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 277.461.241
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355803
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Seguro Médico y Odontologico para funcionarios de la Vicepresidencia de la República
        
                                    Convocante
                            
            Vicepresidencia de la República (VP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Vice Presidencia de la Republica
        