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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000558
Monto de la Factura
₲ 114.584.888
Nro. Solicitud de Transferencia
85366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.930.632

Retención DNCP
₲ 404.172
Retención IVA
₲ 3.125.042
Retención Renta
₲ 3.125.042
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-160931
Monto Contrato
₲ 1.624.981.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.614.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.614.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339698
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia