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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 25.407.187
Nro. Solicitud de Transferencia
85987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.211.467

Retención DNCP
₲ 93.697
Retención IVA
₲ 377.564
Retención Renta
₲ 724.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167295
Monto Contrato
₲ 3.822.504.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.619.258.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619.258.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia