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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 3.172.170
Nro. Solicitud de Transferencia
69248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.021.331

Retención DNCP
₲ 11.676
Retención IVA
₲ 48.887
Retención Renta
₲ 90.276
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167295
Monto Contrato
₲ 3.822.504.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.619.258.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619.258.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia