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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0000366
Monto de la Factura
₲ 19.140.442
Nro. Solicitud de Transferencia
101583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.249.409

Retención DNCP
₲ 70.728
Retención IVA
₲ 273.435
Retención Renta
₲ 546.870
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-168024
Monto Contrato
₲ 18.744.330.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.868.232.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.868.232.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia