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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016043
Monto de la Factura
₲ 225.633.961
Nro. Solicitud de Transferencia
135802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.530.783

Retención DNCP
₲ 795.872
Retención IVA
₲ 6.153.653
Retención Renta
₲ 6.153.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-158540
Monto Contrato
₲ 5.586.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.270.978.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.978.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349027
Nombre de la Licitación
LPN 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia