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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015058
Monto de la Factura
₲ 234.232.047
Nro. Solicitud de Transferencia
34140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.629.553

Retención DNCP
₲ 826.200
Retención IVA
₲ 6.388.147
Retención Renta
₲ 6.388.147
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-158540
Monto Contrato
₲ 5.586.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.270.978.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.978.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349027
Nombre de la Licitación
LPN 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia