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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.178.721

Retención DNCP
₲ 54.656
Retención IVA
₲ 244.026
Retención Renta
₲ 422.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-159511
Monto Contrato
₲ 25.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.610.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.610.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347158
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia