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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0002960
Monto de la Factura
₲ 2.099.950
Nro. Solicitud de Transferencia
10394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.015

Retención DNCP
₲ 7.483
Retención IVA
₲ 57.271
Retención Renta
₲ 38.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-14001-13-73119
Monto Contrato
₲ 15.622.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.830.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.830.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255795
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica