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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-004-0008528
Monto de la Factura
₲ 358.511.584
Nro. Solicitud de Transferencia
59040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.937.998

Retención DNCP
₲ 1.277.605
Retención IVA
₲ 9.777.589
Retención Renta
₲ 6.518.392
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-14001-13-73119
Monto Contrato
₲ 15.622.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.830.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.830.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255795
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica