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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016711
Monto de la Factura
₲ 2.497.566.147
Nro. Solicitud de Transferencia
53560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.323.271

Retención DNCP
₲ 8.809.596
Retención IVA
₲ 68.115.440
Retención Renta
₲ 68.115.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-220400
Monto Contrato
₲ 28.316.710.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.562.232.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.562.232.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406477
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 08/2022 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion