Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 38.613.936
Nro. Solicitud de Transferencia
36253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.337.470
Retención DNCP
₲ 136.202
Retención IVA
₲ 1.053.107
Retención Renta
₲ 1.053.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218135
Monto Contrato
₲ 386.119.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.355.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.355.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion