Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005480
Monto de la Factura
₲ 1.128.059
Nro. Solicitud de Transferencia
141819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.556
Retención DNCP
₲ 3.979
Retención IVA
₲ 30.765
Retención Renta
₲ 30.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214924
Monto Contrato
₲ 2.244.621.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.083.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.083.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion