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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005418
Monto de la Factura
₲ 18.589.168
Nro. Solicitud de Transferencia
18537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.493.253

Retención DNCP
₲ 65.569
Retención IVA
₲ 506.977
Retención Renta
₲ 506.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214924
Monto Contrato
₲ 2.244.621.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.083.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.083.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion