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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005429
Monto de la Factura
₲ 4.786.398
Nro. Solicitud de Transferencia
5566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.504.219

Retención DNCP
₲ 16.883
Retención IVA
₲ 130.538
Retención Renta
₲ 130.538
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214924
Monto Contrato
₲ 2.244.621.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.083.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.083.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion