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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 5.583.007
Nro. Solicitud de Transferencia
146746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.309.338

Retención DNCP
₲ 19.896
Retención IVA
₲ 152.264
Retención Renta
₲ 101.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141965
Monto Contrato
₲ 603.311.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.846.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.846.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional