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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174

Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152424
Monto Contrato
₲ 978.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.535.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.535.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional