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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 545.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.285.091

Retención DNCP
₲ 1.942.182
Retención IVA
₲ 14.863.636
Retención Renta
₲ 9.909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149362
Monto Contrato
₲ 2.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.683.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.683.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional