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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007608
Monto de la Factura
₲ 24.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.080.329

Retención DNCP
₲ 86.489
Retención IVA
₲ 661.909
Retención Renta
₲ 441.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150153
Monto Contrato
₲ 269.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.261.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.261.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional