Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007587
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.051.026
Retención DNCP
₲ 112.611
Retención IVA
₲ 861.818
Retención Renta
₲ 574.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150153
Monto Contrato
₲ 269.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.261.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.261.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional