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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-001-0012176
Monto de la Factura
₲ 260.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.683.214

Retención DNCP
₲ 928.149
Retención IVA
₲ 7.103.182
Retención Renta
₲ 4.735.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141185
Monto Contrato
₲ 2.273.465.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.646.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.646.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional