Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002522
Monto de la Factura
₲ 24.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.886.329
Retención DNCP
₲ 85.762
Retención IVA
₲ 656.345
Retención Renta
₲ 437.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141185
Monto Contrato
₲ 2.273.465.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.646.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.646.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
