Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002236
Monto de la Factura
₲ 66.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.573.134
Retención DNCP
₲ 238.229
Retención IVA
₲ 1.823.182
Retención Renta
₲ 1.215.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141185
Monto Contrato
₲ 2.273.465.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.646.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.646.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
