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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0002840
Monto de la Factura
₲ 33.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.786.567

Retención DNCP
₲ 119.115
Retención IVA
₲ 911.591
Retención Renta
₲ 607.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141185
Monto Contrato
₲ 2.273.465.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.646.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.646.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional