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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001456
Monto de la Factura
₲ 58.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.418.264

Retención DNCP
₲ 218.736
Retención IVA
₲ 837.000
Retención Renta
₲ 1.116.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138832
Monto Contrato
₲ 65.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.686.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.686.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional