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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012894
Monto de la Factura
₲ 433.580
Nro. Solicitud de Transferencia
2709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.003

Retención DNCP
₲ 1.577
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141832
Monto Contrato
₲ 108.203.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.901.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.901.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional