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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 66.839.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.562.864

Retención DNCP
₲ 238.191
Retención IVA
₲ 1.822.887
Retención Renta
₲ 1.215.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152213
Monto Contrato
₲ 1.070.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.700.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.700.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional