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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065523
Monto de la Factura
₲ 3.234.550
Nro. Solicitud de Transferencia
146745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.998

Retención DNCP
₲ 11.527
Retención IVA
₲ 88.215
Retención Renta
₲ 58.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141751
Monto Contrato
₲ 60.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.409.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.409.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional