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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005862
Monto de la Factura
₲ 214.169.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.231.046

Retención DNCP
₲ 799.567
Retención IVA
₲ 3.059.566
Retención Renta
₲ 4.079.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135530
Monto Contrato
₲ 5.600.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.927.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.927.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional