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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006348
Monto de la Factura
₲ 106.182.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.246.573

Retención DNCP
₲ 396.414
Retención IVA
₲ 1.516.891
Retención Renta
₲ 2.022.522
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135530
Monto Contrato
₲ 5.600.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.927.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.927.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional