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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 68.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.309.627

Retención DNCP
₲ 244.736
Retención IVA
₲ 1.872.982
Retención Renta
₲ 1.248.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151216
Monto Contrato
₲ 737.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.835.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.835.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional