Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-014-0006302
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 147.205.440
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            15184
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-02-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-03-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-03-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 141.749.025
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 549.567
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.102.935
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.803.913
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SCAVONE HERMANOS SA
        
                                    RUC
                            
            80001916-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            181
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-17-150583
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.620.974.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.560.889.899
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.560.889.899
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324836
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        