Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011948
Monto de la Factura
₲ 2.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134547
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.003
Retención DNCP
₲ 9.961
Retención IVA
₲ 77.018
Retención Renta
₲ 77.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.483.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.483.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324790
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGENES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional