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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 6.663.525
Nro. Solicitud de Transferencia
164170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.336.891

Retención DNCP
₲ 23.746
Retención IVA
₲ 181.733
Retención Renta
₲ 121.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141550
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.748.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.748.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional