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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007595
Monto de la Factura
₲ 63.766.750
Nro. Solicitud de Transferencia
63176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.403.128

Retención DNCP
₲ 238.063
Retención IVA
₲ 910.954
Retención Renta
₲ 1.214.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150749
Monto Contrato
₲ 6.032.993.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.574.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.574.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional