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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008322
Monto de la Factura
₲ 58.555.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.385.043

Retención DNCP
₲ 218.607
Retención IVA
₲ 836.507
Retención Renta
₲ 1.115.343
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150749
Monto Contrato
₲ 6.032.993.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.574.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.574.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional