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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 53.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.668.311

Retención DNCP
₲ 189.871
Retención IVA
₲ 1.453.091
Retención Renta
₲ 968.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152293
Monto Contrato
₲ 223.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.829.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.829.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional