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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091

Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
96/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142296
Monto Contrato
₲ 214.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.126.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.126.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional