Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056836
Monto de la Factura
₲ 77.734.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.853.430
Retención DNCP
₲ 290.210
Retención IVA
₲ 1.110.497
Retención Renta
₲ 1.480.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135410
Monto Contrato
₲ 6.187.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.553.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.553.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
