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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141799
Monto Contrato
₲ 133.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.208.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.208.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional