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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001922
Monto de la Factura
₲ 62.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.974.186

Retención DNCP
₲ 220.996
Retención IVA
₲ 1.691.291
Retención Renta
₲ 1.127.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
232/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152289
Monto Contrato
₲ 154.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.842.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.842.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional