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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006478
Monto de la Factura
₲ 16.765.960
Nro. Solicitud de Transferencia
33010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.944.123

Retención DNCP
₲ 59.748
Retención IVA
₲ 457.253
Retención Renta
₲ 304.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152435
Monto Contrato
₲ 862.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.271.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.271.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional