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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001331
Monto de la Factura
₲ 155.356.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.597.664

Retención DNCP
₲ 579.996
Retención IVA
₲ 2.219.374
Retención Renta
₲ 2.959.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138829
Monto Contrato
₲ 172.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.220.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.220.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional