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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004109
Monto de la Factura
₲ 10.186.960
Nro. Solicitud de Transferencia
146573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595.376

Retención DNCP
₲ 35.932
Retención IVA
₲ 277.826
Retención Renta
₲ 277.826
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151273
Monto Contrato
₲ 493.178.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.014.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.014.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional