Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003265
Monto de la Factura
₲ 343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.187

Retención DNCP
₲ 1.222
Retención IVA
₲ 9.355
Retención Renta
₲ 6.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151273
Monto Contrato
₲ 493.178.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.014.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.014.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional