Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000299
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.980.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137767
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.806.943
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.511
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 81.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 81.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80004221-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            161
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-17-151069
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.969.442
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 64.969.442
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324790
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGENES
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        